具体要求:
岗位职责:
1、协助上级建立和完善公司内部控制评价体系,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、审计专业优先,财会、工商管理、计算机、法学专业均可;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoftoffice办公软件;
6、无经验应届生也可以培养;