具体要求:
岗位职责:
1、遵循法律、法规及审计实务准则,对公司各部门执行定期的各项审计业务,并协助建立健全各公司的内控制度、运营制度等相关制度流程,提出合理的审计意见及建议,并监督实施落地;
2、负责检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、财务、审计等相关专业,大专及以上学历;
2、3年以上会计师事务所或企业内部审计相关工作经验;
3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程;
4、为人正直、原则性强,有良好的职业道德和团队合作精神,良好的沟通协调能力。